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2024年度肅南裕固族自治縣明花學校部門決算

發布時間: 2025-09-03 21:05 來源: 作者: 背景色:

目??錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.肅南裕固族自治縣明花學校位于肅南縣明花學許三灣村,為一所九年一貫寄宿制學校,認真貫徹執行黨和國家新時期教育方針、政策和法規,制定學校發展計劃,對轄區內適齡兒童進行全面的基礎教育,使其健康成長。

2.負責本單位教育教學管理及教研教改工作,研究提出學校教育改革和發展規劃,確定學校教育改革的措施和教育事業發展的重點、規模和步驟,協調各部門有序推進教育規劃、計劃的實施。

3.負責本單位教職工人事管理、繼續教育、考核考評工作。

4.負責本單位財政資金的規范使用,使其發揮最大效益。

二、機構設置

肅南縣明花學校屬一類公益性事業單位,財政全額撥款,現有正式教職工46人,退休17人。納入2024年決算機構編制數1機構無增減變動情況。

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1354.32萬元。與上年度相比,收、支總計各增加139.76萬元,增長11.51%,主要為一般財政預算基本支出收、支增加139.76萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1354.32萬元,其中:財政撥款收入1354.32萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1354.32萬元,其中:基本支出1040.18萬元,占76.80%;項目支出314.14萬元,占23.20%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1354.32萬元。與上年相比,各增加139.76萬元,增長11.51%。一般公共預算財政撥款收入支出主要變動原因:一是人員增加及人員崗位晉級、工資晉升等原因人員經費增加,二是學校辦學規模擴大,公用經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1352.84萬元,較上年決算數增加138.47萬元,增長11.40%。一般公共預算財政撥款收入支出主要變動原因:一是人員增加及人員崗位晉級、工資晉升等原因人員經費增加,二是學校辦學規模擴大,公用經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1352.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1.00萬元,占0.07%;教育支出1089.36萬元,占80.52%;科學技術支出0.17萬元,占0.01%;文化旅游體育與傳媒支出1.00萬元,占0.07%;社會保障和就業支出131.75萬元,占9.74%;衛生健康支出61.23萬元,占4.53%;住房保障支出68.32萬元,占5.05%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為964.52萬元,支出決算為1352.84萬元,完成年初預算的140.26%。其中:

1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成年初預算的,決算數大于預算數的主要原因是調整年初預算,增加兩優一好人才發展績效獎勵金1.00萬元,決算數大于預算數。

2.教育支出年初預算數為747.36萬元,支出決算為1089.36萬元,完成年初預算的145.76%,決算數大于預算數的主要原因是一是人員增加及人員崗位晉級、工資晉升等原因人員經費增加,二是學校辦學規模擴大,公用經費支出增加。

3.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是調整年初預算,增加優秀工作室專家庫資金1.00萬元,支出0.17萬元,結轉0.83萬元,決算數大于預算數。

4.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是調整年初預算,增加政府性基金:鄉村少年宮資金1.00萬元,決算數大于預算數。

5.社會保障和就業支出年初預算數為89.51萬元,支出決算為131.75萬元,完成年初預算的147.20%,決算數大于預算數的主要原因是人員數增加,工資薪金提高,決算數大于預算數。

6.衛生健康支出年初預算數為60.17萬元,支出決算為61.23萬元,完成年初預算的101.75%,決算數大于預算數的主要原因是人員數增加,醫療保險繳費基數增加,繳費金額提高,決算數大于預算數。

7.住房保障支出年初預算數為67.49萬元,支出決算為68.32萬元,完成年初預算的101.24%,決算數大于預算數的主要原因是有人員調入,住房公積金支出增加,決算數大于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1040.18萬元。其中:

人員經費962.12萬元,較上年決算數減少56.48萬元,下降5.54%,主要原因是人員減少,工資薪金支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費78.06萬元,較上年決算數減少48.33萬元,下降38.24%,主要原因是學生人數減少,按學生人數撥付的公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、水費、差旅費、培訓費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入1.48萬元,本年支出1.48萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下:本年政府性基金撥款1.48萬元用于開展學校體育事業活動。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于公益一類事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中:1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人;公務用車購置0.00輛,公務用車保有量為0.00輛;國內公務接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2024年度無機關運行相關經費。

2024年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。

本年度會議費支出0.00萬元。

本年度培訓費支出5.65萬元,較上年決算數減少0.90萬元,下降13.71%,主要原因是人員培訓次數減少,培訓經費支付減少未配對的括號或引號標點符號重復!

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計33.59萬元,其中:政府采購貨物支出33.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額33.59萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額33.59萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛,特種專業技術用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價100萬元(含)以上設備0.00臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目0個,二級項目45個,涉及資金416.72萬元,占一般公共預算項目支出總額的31%。從評價情況來看,2024我校整體績效從部門管理、履職效果、能力建設三個方面進行評價,(1)部門管理方面從資金投入、財務管理、采購管理、人員管理、重點工作、資產管理方面進行績效評價,都能符合相關要求;(2)履職效果方面從部門效果、社會影響、服務對象方面進行績效評價,都能符合相關要求;(3)能力建設長效管理、人力資源管理和檔案管理方面進行績效評價,都能符合相關要求,年底各項指標值均已實現,減輕了幼兒園經費壓力,保證了幼兒園保教工作正常運行。

二、績效自評結果

我部門在2024年度部門決算中反映45個項目績效自評結果。

1.“2024年“三區”人才計劃教師專項工作補助資金”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為1.56萬元,執行數為1.56萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:明花學校支教教師2人,每人每月1500元工作補助,2024年上半年每人0.9萬元,共計1.8萬元,提高三區支教教師待遇,提高教育教學質量。該筆資金為中央資金1.8萬元,實際到位資金1.56萬元,支付1.56萬元,全年支付100%。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

2.“2024年班主任津貼”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為5.05萬元,執行數為5.05萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:幼兒園及義務教育階段基基礎性班主任津貼每人每月300元,獎勵性班主任津貼根據在校學生5.05萬元,全年支付100%。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

3.“2024年城鄉義務教育補助經費--公用經費(省級)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為8.00萬元,執行數為8.0萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保障學校各項工作的正常開展。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

4.“2024年城鄉義務教育補助經費--公用經費(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91.41分。項目全年預算數為26.16萬元,執行數為26.16萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保障學校日常運行,提高教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

5.“2024年對口支援支教走教教師生活費補助”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為0.05萬元,執行數為0.05萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高支教教師待遇,提高教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

6.“2024年寄宿制學校管理專項資金”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為7.1萬元,執行數為7.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

7.“2024年教師培訓費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.5分。項目全年預算數為3.52萬元,執行數為3.52萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:全部專項用于教師培訓資料購置打印、聘請專家勞務及培訓差旅費支付,提高教師專業素質,提高教育質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

8.“2024年教育保安工資”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為5.79萬元,執行數為5.79萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:學校正常運行提供保障。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

9.“2024年教育彩票公益金”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.34分。項目全年預算數為0.02萬元,執行數為0.02萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:維持鄉村學校少年宮正常運轉,促進教育教學活動的正常開展。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

10.“2024年課后服務補助經費(縣級)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為7.95萬元,執行數為7.95萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:積極開展學校課后服務活動,提高學校教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

11.?“2024年名師名校園長骨干教師獎勵績效資金及兩優一好人才發展績效獎勵”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為1.67萬元,執行數為1.67萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:發揮優秀校園長骨干教師的引領示范作用,提高教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

12.“2024年明花學校鄉村少年宮資金”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.34分。項目全年預算數為1.00萬元,執行數為1.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保障學校少年宮各項活動正常運轉。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

13.“2024年農村校舍安全長效機制(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為24.00萬元,執行數為24.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善學校學生學習環境,改善了學校教育教學環境,促進教育教學質量提升。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

14.“2024年全縣退休補助”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0.27萬元,執行數為0.27萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高退休教師待遇,增強退休教師獲得感、成就感。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

15.“2024年少數民族“雙語”專項經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為1.3萬元,執行數為1.3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保障各項活動的正常開展。此項經費為縣級經費,全年執行100%。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

16.“2024年少數民族語言教育教學和學校傳承民族文化工作經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為2.4萬元,執行數為2.4萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:活動開展扎實有效,保障活動的正常開展。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

17.“2024年特崗計劃(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為9.22萬元,執行數為9.22萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高特崗教師工作積極性,促進教育教學質量的提高。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

18.“2024年特崗教師工資”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為83.34分。項目全年預算數為22.74萬元,執行數為22.74萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高特崗教師工資收入水平,提高特崗教師工作積極性,促進教育教學質量的提高。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:良。

19.“2024年托幼機構運轉財政補助”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.34分。項目全年預算數為1.5萬元,執行數為1.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善幼兒園辦學條件,提高學前教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

20.“2024年托育服務保育員工資”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為15.16萬元,執行數為15.16萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高托育教師工資收入水平,提高托育教師工作積極性,促進教育教學質量的提高,提高學前教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

21.“2024年鄉村教師交通費補助”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.65分。項目全年預算數為2.30萬元,執行數為2.30萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高鄉村教師待遇,提升教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

22.“2024年鄉村教師生活補助資金(省級)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為4.11萬元,執行數為4.11萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高鄉村教師待遇,提升教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

23.“2024年鄉村教師生活費補助資金(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為7.41萬元,執行數為7.41萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高鄉村教師待遇,提升教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

24.“2024年新疆西藏等地區教育特殊補助資金”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.99分。項目全年預算數為27.58萬元,執行數為27.58萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善學校辦學條件,提高教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

25.“2024年學前教育保育費收費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為12.96萬元,執行數為12.96萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善辦園條件,提高學前教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

26.“2024年學前教育發展專項資金(第二批)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為10.00萬元,執行數為10.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善辦園條件,提高學前教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

27.“2024年學前教育發展專項資金(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為10.00萬元,執行數為10.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善幼兒園條件,提高學前教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

28.“2024年學前教育發展資金(省級調整追加資金)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為37.5萬元,執行數為37.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善幼兒園辦園條件,提高學前教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

29.“2024年學前教育減免保教費(省級)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為7.25萬元,執行數為7.25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保障幼兒園正常運轉,提高學前教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

30.“2024年學前幼兒園不足百人按百人補助公用經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為1.24萬元,執行數為1.24萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保障幼兒園正常運轉,提高學前教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

31.“2024年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金(省級)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為58.00萬元,執行數為58.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善學校辦學條件,提高學校基礎設施建設,提高學校教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

32.“2024年義務教育課后服務獎補資金(省級)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為3.00萬元,執行數為3.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:積極開展學校各項課后服務活動,提高課后服務活動質量和效益。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

33.“2024年義務教育學生營養改善計劃補助資金(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為20.5萬元,執行數為20.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善學生營養狀況,提高學生身體素質,資金落實到位,監管制度健全完善,使用規范合理。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

34.“2024年義務教育學生營養改善計劃補助資金-縣級”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為87.62分。項目全年預算數為5.57萬元,執行數為5.57萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善學生營養狀況,提高學生身體素質,資金落實到位,監管制度健全完善,使用規范合理。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:良。

35.“2024年義務教育學生營養改善計劃縣級配套資金加工費補助”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為87.62分。項目全年預算數為0.5萬元,執行數為0.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高營養餐從業人員待遇,提升學校后勤服務質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

36.“2024年中小學體育工作專項經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分96.67分。項目全年預算數為2.71萬元,執行數為2.71萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保障學校各項體育活動事項的開展,提高學校體育工作教育教學質量的提高。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

37.“2024年中小學圖書購置”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分96.67分。項目全年預算數為8.00萬元,執行數為8.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:夯實學校辦學基礎,提升學校辦學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

38.“2024年中小學幼兒園教師國家級培訓計劃資金”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分96.67分。項目全年預算數為0.3萬元,執行數為0.3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提升教師專業素養,提高學校教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

39.“2024年中央轉移支付維修金”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分96.67分。項目全年預算數為6.99萬元,執行數為6.99萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:改善學校辦學條件,提升學校育人環境,提高學校教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

40.“2024年綜合獎補(中央)”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分96.67分。項目全年預算數為23.5萬元,執行數為23.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:更新學校實驗教學設備,提高學校教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

41.“人才工作專項經費”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分96.67分。項目全年預算數為1.00萬元,執行數為1.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高教師待遇,提高教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

42.“鄉村教師生活費補助”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分90.34分。項目全年預算數為13.44萬元,執行數為13.44萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:提高鄉村教師待遇,提升教育教學質量。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

43.“優秀人才專家庫工作室補助資金”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分90.34分。項目全年預算數為1.00萬元,執行數為1.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保障優秀人才專家工作室正常運轉。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

44.“職業年金繳費支出”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分100分。項目全年預算數為6.12萬元,執行數為6.12萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:及時繳納教職工職業年金繳費,保障教職工的各項權益,促進學校教育教學質量的提高。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

45.“2024年“奔跑吧·少年”暨“陽光體育”張掖市青少年排球錦標賽和校園足球聯賽專項資金”項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分98分。項目全年預算數為1.28萬元,執行數為1.28萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:保障學校各項體育活動的正常開展,促進學校體育工作的高效開展。發現的主要問題及原因:通過自查,未發現問題。本項目績效自評情況:優。

三、部門重點績效評價結果

單位在自評過程中主動公開自評結果以及項目實施的相關過程性資料和資金收支情況,自覺接受全體教職工的監督。通過自評:2024年財政撥款1354.32萬元。全年總支出1354.32萬元,執行率達100%。通過自評,45個項目結果43個為“優”,兩個項目為“良”。

第五部分?名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

肅南裕固族自治縣明花學校2024年決算公開表.xlsx

肅南裕固族自治縣明花學校2024年整體績效項目績效自評表.xls

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